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关于对我院进行财务收支审计的通知

测研院审字〔2018〕1号

发布时间:2018-06-05 15:00:00   点击: 650次

院属各单位、各部门:
  为进一步规范院财务管理,严肃财经纪律,加强内部监督,提高资金使用效率,根据院工作安排和内部审计制度有关规定,自6月5日起对院属各单位、各部门2017年度财务收支情况进行审计,必要时将延伸审计相关单位或追溯到以前年度进行审计。
  各单位、各部门要高度重视此次审计工作,积极予以配合,真实完整准确提供审计所需相关资料。

                          2018年6月4日

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